2015年 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)決算 目 錄 第一部分 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、 部門(mén)職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2015年部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 (一)部門(mén)主要職責(zé) 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé),依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作,開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,監(jiān)督管理社會(huì)中介機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作,負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作;承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé);承辦市人民政府和上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。 第二部分 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門(mén)決算表 收入支出決算總表 公開(kāi)01表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財(cái)政撥款收入 1 402.78 一、一般公共服務(wù)支出 27 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 二、外交支出 28 三、事業(yè)收入 3 三、國(guó)防支出 29 四、經(jīng)營(yíng)收入 4 四、公共安全支出 30 五、附屬單位上繳收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 32 7 七、文化體育與傳媒支出 33 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 34 39.35 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 35 10.21 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 36 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 37 12 十二、農(nóng)林水支出 38 13 十三、交通運(yùn)輸支出 39 14 十四、資源勘探信息等支出 40 334.28 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地區(qū)支出 43 18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 18.95 …… 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合計(jì) 22 402.78 本年支出合計(jì) 48 402.78 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 結(jié)余分配 49 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 25 51 總計(jì) 26 402.78 總計(jì) 52 402.78 注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開(kāi)02表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 402.78 402.78 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.35 39.35 20805 行政事業(yè)單位離退休 22.99 22.99 2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.99 22.99 20808 撫恤 0.55 0.55 2080801 死亡撫恤 0.55 0.55 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.21 10.21 21005 醫(yī)療保障 10.21 10.21 2100501 行政單位醫(yī)療 10.21 10.21 215 資源勘探信息等支出 334.28 334.28 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 334.28 334.28 2150601 行政運(yùn)行 235.94 235.94 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 98.33 98.33 221 住房保障支出 18.95 18.95 22102 住房改革支出 18.95 18.95 2210201 住房公積金 18.95 18.95 注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 支出決算表 公開(kāi)03表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 402.78 304.45 98.33 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.35 39.35 20805 行政事業(yè)單位離退休 22.99 22.99 2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.99 22.99 20808 撫恤 0.55 0.55 2080801 死亡撫恤 0.55 0.55 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.21 10.21 21005 醫(yī)療保障 10.21 10.21 2100501 行政單位醫(yī)療 10.21 10.21 215 資源勘探信息等支出 334.28 235.94 98.33 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 334.28 235.94 98.33 2150601 行政運(yùn)行 235.94 235.94 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 98.33 98.33 221 住房保障支出 18.95 18.95 22102 住房改革支出 18.95 18.95 2210201 住房公積金 18.95 18.95 注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 402.78 一、一般公共服務(wù)支出 28 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 二、外交支出 29 3 三、國(guó)防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 33 7 七、文化體育與傳媒支出 34 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 39.35 39.35 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 10.21 10.21 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 37 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 12 十二、農(nóng)林水支出 39 13 十三、交通運(yùn)輸支出 40 14 十四、資源勘探信息等支出 41 334.28 334.28 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地區(qū)支出 44 18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 18.95 18.95 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 21 二十一、其他支出 48 4 5 本年收入合計(jì) 22 402.78 本年支出合計(jì) 51 402.78 402.78 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 52 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 53 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 54 26 27 總計(jì) 27 402.78 總計(jì) 28 402.78 402.78 注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 欄次 1 2 3 合計(jì) 402.78 304.45 98.33 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.35 39.35 20805 行政事業(yè)單位離退休 22.99 22.99 2080501 歸口管理的行政單位離退休 22.99 22.99 20808 撫恤 0.55 0.55 2080801 死亡撫恤 0.55 0.55 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 15.81 15.81 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.21 10.21 21005 醫(yī)療保障 10.21 10.21 2100501 行政單位醫(yī)療 10.21 10.21 215 資源勘探信息等支出 334.28 235.94 98.33 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 334.28 235.94 98.33 2150601 行政運(yùn)行 235.94 235.94 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 98.33 98.33 221 住房保障支出 18.95 18.95 22102 住房改革支出 18.95 18.95 2210201 住房公積金 18.95 18.95 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)06表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目名稱(chēng) 金額 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目名稱(chēng) 金額 301 工資福利支出 226.28 302 商品和服務(wù)支出 35.68 30101 基本工資 40.99 30201 辦公費(fèi) 13.35 30102 津貼補(bǔ)貼 98.44 30205 水費(fèi) 0.99 30103 獎(jiǎng)金 35.73 30206 電費(fèi) 4.35 30104 社會(huì)保障繳費(fèi) 26.02 30207 郵電費(fèi) 6.63 30199 其他工資福利支出 25.10 30217 公務(wù)接待費(fèi) 4.00 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 42.49 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.37 30302 退休費(fèi) 22.99 30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.00 30305 生活補(bǔ)助 0.55 30311 住房公積金 18.95 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 268.77 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 35.68 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)07表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 6 6 4 10 6 6 4 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)09表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 6 6 4 10 6 6 4 注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。本單位本年度沒(méi)有“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”,故本表沒(méi)有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)09表 部門(mén): 單位:萬(wàn)元 2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē) 公務(wù)用車(chē) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 6 6 4 10 6 6 4 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 (一)年度收入總體情況 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入402.78萬(wàn)元,其中本年收入402.78萬(wàn)元。具體情況如下: 1.財(cái)政撥款收入402.78萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少400.13萬(wàn)元,下降49.8%,主要原因:專(zhuān)項(xiàng)資金減少。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。 3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。 5.其他收入0萬(wàn)元。 (二)年度支出總體情況 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總支出402.78萬(wàn)元,其中本年支出402.78萬(wàn)元。具體情況如下: 1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出39.35萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加4.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是增加退休人員1名。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出10.21萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%,主要原因是新錄用公務(wù)員1名。 3.資源勘探信息等(類(lèi))支出334.28萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,比上年決算數(shù)減少407.13萬(wàn)元,下降54.9%,主要原因是項(xiàng)目減少。 4.住房保障(類(lèi))支出18.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金,比上年決算數(shù)增加0.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.7%,主要原因是新錄用公務(wù)員1名。 二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)402.78萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入402.78萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少238.46萬(wàn)元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。 (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 402.78萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.78萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少238.46萬(wàn)元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。 分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)22.99萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)0.55萬(wàn)元,主要用于死亡撫恤;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)15.81萬(wàn)元,主要用于其他社保支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)10.21萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療;資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)334.28萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)18.95萬(wàn)元,主要用于住房公積金。 三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 開(kāi)平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算10萬(wàn)元的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元,完成預(yù)算6萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4元,完成預(yù)算4萬(wàn)元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)。 與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.38萬(wàn)元,下降25.3%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.1萬(wàn)元,下降34.1%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元,下降6.5%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)車(chē)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是接待人數(shù)減少。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,占60%;公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元,占40%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出6萬(wàn)元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為3輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待145次,接待人數(shù)共600人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.68萬(wàn)元,比上年增加5.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%。主要原因是:在職人員增加。 (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額37.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)2015年沒(méi)有項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)申報(bào)范圍。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款):反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 十、資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款):反映國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、煤礦安全監(jiān)察部門(mén)的支出。 十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
科目編碼
科目編碼
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
購(gòu)置費(fèi)
運(yùn)行費(fèi)
相關(guān)附件: